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北京网财网3月课程:2019年新政管形势下涉税风险管控及个税社保风险应对

2019年1月1日起,自然人税收管理系统将全面升级,数据管理;共治管理;信用管理的三位一体的税收管理新时代即将开启。那么,新税制,新实施条例,新管理办法下,我们如何利用政策空间安排节税方案?本课程将从实战的角度引导参会精英掌握个人所得税知识,全面排查税务风险,掌握新的节税技巧。

主讲老师
桑立勤老师,著名纳税筹划专家,河北安易软件公司财务总监、具备20多年的财税实战工作经验,网财网课程特聘专家。主讲企业税务管理与筹划、企业财务核算与管理等培训课程;课程案例全部来自于实际工作中,将枯燥专业的税法及数学模型生动地展现出来,化复杂为简单、使学员在掌握全新理念的同时,学到实用的操作方法与技巧,并能马上应用的企业的税务筹划中。培训帮助企业财务人员合理、合法的规避对内对外的涉税风险,诊断了企业可能面临的具体税务问题及正确的解决建议,实操性强,可行性好,较好地使企业未雨绸缪,防患未然,从而使企业防范涉税风险。

课程收益
  1. 掌握新个人所得税实施条例的新变化,学会新思维
  2. 掌握个人所得税专项附加扣除新知识,学会新办法
  3. 掌握个人所得税政策节税新环节,学会新技能风险
  4.  
课程大纲
第一部分  企业财税重大差异协同管理的内涵和目标 ,会计核算要引起重视需要关注的新政策
  1. 需要关注的新政策
  2. 国务院决定推出13项减税措施
  3. 国务院出台两项税收优惠促进物流降本增效
  4. 国家税务总局关于明确中外合作办学等若干增值税征管问题的公告
  5. 关于2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知
  6. 2018年需关注的新政策和涉税事项
  7. 企业财税重大差异协同管理的内涵和目标
第二部分   集团公司与各分子公司的涉税筹划,案例分析操作要点
1.实行注册资本认缴登记制
2.企业信息公示制度改革对多套报表的影响
3.筹建活动中的账务处理与税务处理
4.国地税合并后跨区域涉税事项报验管理相关问题
5.筹建活动中的账务处理与税务处理
第三部分   企业税务管理及涉税风险点,站在税务角度进行财税处理
  1. 各种常见费用等涉税问题分析
  2. 各种常见费用税务处理
第四部分:如何从报表看问题,识别税务风险
  1. 会计主管“票账表全流程”10项核心能力
  2. 月底要向老板说清三件事
  3. 财务报告分析的基本方法
  4. 公司报表粉饰典型手段
  5. 财务分析:应收款=收入调节池
  6. 财务分析:其他应收款如何转移资金
  7. 科目的风险评估及调账
  8. 引起增值税税负率变动的因素
  9. 税负率
  10. 收入管控:打折、赠送还是返券
  11. 财务分析:费用分析
  12. 财务分析:我们看现金流
  13. 撰写财务分析报告要点
第五部分:借款的税务处理(如何规避非法集资和高额借贷风险)
1借款费用会计准则与税法比较分析与纳税调整
2.  借款费用(利息支出)的基本规定关联企业借款利息税前扣除的借款数量限制
3.  企业向非金融企业及个人借款发生的利息支出,利率如何掌握?
4.  关于如何提供“金融企业的同期同类贷款利率情况说明”问题
5.  出资未到位的利息的税前扣除问题 (认缴制下存在的实际问题)
6.  支付利息应取得发票的问题
7.  非金融企业接受关联方债权性投资与其权益性投资的规定比例为2:1(案例)
8.  关联企业间业务往来发生借款坏账损失如何扣除?
9.  稽查案例:公司以借款之名变相给员工发放补贴偷逃个税被查!
10. 统借统还业务的相关处理
11. 营改增下统借统还的增值税处理
12. 营改增,税务规则变了,下属经营企业要变,集团企业更要变
13. 集团“资金池”管理中的税收风险及管控
第六部分:所得税税前扣除疑难问题及汇算清缴实务操作
  1. 务实沟通
  2. 汇算清缴涉税备案要引起重视
第七部分: 财政性资金的税收政策(实务中如何合规使用会计科目,做到专款专用,如何享受不征税政策) 
第八部分:个人所得税改革新政策解读与实务应用
第九部分:纳税评估及税务稽查实务,学会高效沟通
  1. 税务稽查
  2. 财务需要重点关注的问题与财务处理技巧
  3. 纳税自查评估报告 
开课时间及地点
时间:2019年3月9日—10日 上午9:00—下午17:00
地点:北京万方苑国际酒店一层大堂 (北京市丰台区南三环西路4号)
课程费用与报名
学习费: 1580元/人(内部教材费用、及午餐、会间茶点费用);(网财网年卡会员免费)